Акимат Павлодара
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС АКИМАТА ГОРОДА ПАВЛОДАР

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 1223023 Государственное учреждение «Аппарат акима города Павлодара» на 2018-2020 годы

2018-01-25 11:41:06 Бюджетные программы

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

Утверждена приказом

руководителя

ГУ «Аппарат акима города Павлодара»

_____________ Т.Скаков

«29» декабря2017 г.

№ 113о

Код и наименование бюджетной программы: 01.2.122.005.000. «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»

Руководитель бюджетной программы: Кнышбаев Асхат Бакытович –  начальник управления по делам обороны города Павлодара

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Пункт 2 статьи 32, подпункт 1 пункта 1 статьи 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2015 г.) Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета», решение «О Павлодарском городском бюджете на 2018-2020 годы» № 215/30 от 25 декабря 2017 года.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: городская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая.

Цель бюджетной программы: Организация работы городского сборного пункта призывников к проведению призыва к воинской службе.

Конечные результаты бюджетной программы: осуществить призыв граждан мужского пола на 100%

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение подготовки городского сборного пункта призывников к проведению призыва к воинской службе за счет средств местного бюджета.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед.
изм.

Отчетный

2016 год

План
текущего 2017 года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс. тенге

 

6986

 

0

 

 

 

За счет средств местного бюджета

тыс. тенге

 

52 703

 

63 184

 

65 115

 

66 954

 

69 898

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

59689

 

63184

 

65 115

 

66 954

 

69 898

 

Показатели прямого результата

ед.
изм.

Отчетный 2016 год

План
текущего 2017 год

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

Численность призывников

чел

 

6000

 

6000

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

59689

 

63184

65 115

66 954

69 898